单一窗口申报退税,一张报关单上不退税的商品是否可以删除掉
当报关单上有不退税商品时,首先我们应该明确的是,这一项是不需要在出口退税申报系统中申报的。不论是免税还是视同内销征税,都直接在增值税申报表中填报就可以,出口退税申报系统无需操作。然后,报关单中剩余的可以申报退税的部分进行退税系统的填报。填报的时候要注意,报关单的项号不要填写错误。比如问题中的情形,由于报关单的第一项不退税,不需要录入,我们在录入第2项的时候就需要注意,录入的报关单号应为报关单编号+0+02,很多同学在这里会习惯性的录入报关单编号+0+01,这样在做数据自检的时候就会提示,商品码、离岸价等信息与海关不符。因为我们录入的项号对应的是第一条的数据。
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此外,除了我们刚才提到的这种情形,外贸企业还会出现比如报关单对应的发票,其中某一条的进项发票没有信息,这时候,小伙伴们也会纠结,我有信息的数据怎么报,该不该报呢?
通过日常大家的反馈,一般常规的做法是:如果报关单上的某一条因为对应的进项发票没有信息,或者发票开错需要重开的情形,那么这一张报关单也暂时不要申报退税,等发票信息都齐全后再进行申报。
当报关单上有不退税商品时,首先我们应该明确的是,这一项是不需要在出口退税申报系统中申报的。不论是免税还是视同内销征税,都直接在增值税申报表中填报就可以,出口退税申报系统无需操作。然后,报关单中剩余的可以申报退税的部分进行退税系统的填报。填报的时候要注意,报关单的项号不要填写错误。比如问题中的情形,由于报关单的第一项不退税,不需要录入,我们在录入第2项的时候就需要注意,录入的报关单号应为报关单编号+0+02,很多同学在这里会习惯性的录入报关单编号+0+01,这样在做数据自检的时候就会提示,商品码、离岸价等信息与海关不符。因为我们录入的项号对应的是第一条的数据。
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此外,除了我们刚才提到的这种情形,外贸企业还会出现比如报关单对应的发票,其中某一条的进项发票没有信息,这时候,小伙伴们也会纠结,我有信息的数据怎么报,该不该报呢?
通过日常大家的反馈,一般常规的做法是:如果报关单上的某一条因为对应的进项发票没有信息,或者发票开错需要重开的情形,那么这一张报关单也暂时不要申报退税,等发票信息都齐全后再进行申报。
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